为认真落实党中央关于建立政府向同级人大常委会报告国有资产管理情况制度的决策部署,充分发挥审计促进国有资产规范管理、保值增值、提质增效的作用,经县委审计委员会批准,元谋县审计局派出审计组对元谋县供排水有限公司2021年至2022年资产、负债及损益情况开展了审计。
审计组围绕楚雄州国企改革三年行动方案,紧盯国有资产安全,紧跟政策研究,精准发力,从推动国有企业完善公司治理,防范企业重大风险,着力提高国有资产监管效能,推进国有企业深化改革,促进国有企业服务国家战略取得成效等方面入手。在审计中发现,元谋县供排水有限公司存在国有资产管理不规范、薪酬制度不健全、未严格执行“三重一大”事项决策制度和财务管理及内部控制不规范等问题。同时,审计还揭示了元谋县供排水有限公司重大债务风险、国企改革后续工作推进缓慢,公司治理结构不完善,国有资产存在安全隐患等问题。
审计组将发现问题放在发展的大环境下进行审视,结合中央、省、州、县深化国有企业改革相关政策,具体问题具体分析,结合实际提出合理化审计建议,形成审计专报向县委、县政府报告,得到领导的重视和认可。
该审计项目共有5篇审计专报获得县级领导批示,移送县纪委县监委及县国资委问题线索2条,推动县国有企业改革工作专班对国有企业改革问题进行专题调研2次、到元谋县供排水有限公司现场调研1次,县国资委组成审计移交问题处理工作领导小组对审计移送问题专题开会研究2次、到县供排水公司现场督导1次。通过审计挽回国有资产损失30.8万元,建立完善长效机制16项。