2025年第3号(总第553号)
(2025年12月15日公告)
一、整改工作开展情况
一年来,认真贯彻落实中央、省、州关于审计整改工作的决策部署,坚持统筹推进、精准发力,强化责任落实,始终把审计整改纳入日常监督的重要抓手,强化全流程跟踪问效,扎实推动审计查出问题整改。
二、审计发现问题整改情况
(一)2024年7月至2025年6月审计查出问题整改情况
2024年7月至2025年6月审计查出问题250个,已整改237个,正在整改13个。具体是:县级财政预算执行及决算草案编制审计发现问题9个,已整改9个;乡镇、部门预算执行审计发现问题39个,已整改39个;重点项目审计发现问题45个,已整改39个,正在整改6个;民生资金审计发现问题104个,已整改100个,正在整改4个;国有资产审计发现问题11个,已整改9个,正在整改2个;经济责任审计发现问题42个,已整改41个,正在整改1个。
(二)往年审计查出问题整改情况
往年查出问题未整改11个,已整改7个,正在整改4个。
三、存在的困难和问题
(一)统筹推进力度不足,整改重视程度有待提升。对照审计查出问题举一反三不够彻底,分析研究不深、查摆不细,导致整改措施针对性不强,问题整改成效不明显。
(二)历史遗留问题整改难度大,彻底整改存在压力。对于因时间跨度长、涉及体制机制不健全等导致的问题,存在畏难情绪和“等靠要”思想,导致整改推进缓慢,难以彻底清零。
(三)整改跟踪机制不健全,督促问效不够到位。审计整改跟踪督促体系不够完善,对未完成整改、整改不彻底的问题缺乏常态化、全流程跟进机制。
四、下步工作措施
(一)坚持靶向发力,从严从实推进整改。始终以问题为导向,对未完成整改的问题,建立“问题清单、责任清单、时限清单”三张清单,实行台账式管理、销号式落实。
(二)强化贯通协同,凝聚整改工作合力。健全完善协同联动机制,推动审计监督与纪检监察、巡视巡察、人大监督、财政监管、组织人事监督等贯通协同,建立问题线索双向移送、整改结果共享共用、监督检查联合开展的工作机制,打好问题整改。
(三)健全长效机制,推动整改标本兼治。聚焦审计查出的共性问题和体制机制漏洞,持续完善预算编制、资金使用、政府采购、绩效管理等重点领域管理制度体系。