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元谋县审计局2021年决算公开

索引号:11532328015177503N-/2022-0909004 公文目录:财政预决算 发文日期:2022年09月09日 主题词: 文  号: 成文日期: 发布机构:元谋县政府办

元谋县审计局2021年度部门决算公开

 

目录

第一部分  元谋县审计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  元谋县审计局概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

1.主管全县审计工作。负责对全县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家和省州县有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计,对县政府重点建设项目进行审计监督。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

2.起草审计地方性法规、政府规章草案和政策并监督执行。制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。参与起草财政经济及有关法规草案。

3.向中共元谋县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政收支情况审计报告。向楚雄州审计局和元谋县人民政府提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受元谋县人民政府委托向元谋县人民代表大会常务委员会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向县委、县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县委和县政府有关部门、乡镇党委和政府通报审计情况和审计结果。

4.直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定,包括国家和省级有关重大政策措施贯彻落实情况;县级预算执行情况和其他财政收支,县级各部门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支乡镇政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支,中央和省州县财政转移支付资金;使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;县级投资和以县级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,县级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;县属国有企业和金融机构、县政府规定的县属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益;政府部门管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他基金、资金的财务收支;国际组织和外国政府援助、贷款项目;法律法规规定的其他事项。

5.按规定对县管领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。  

6.组织实施对国家和州县财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与县级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7.依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处有关重大案件。

8.指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

9.职能转变。进一步完善审计管理体制,优化审计工作机制和审计资源配置,加强与有关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。

10.推广信息技术在审计领域的应用,组织好审计信息系统建设。

11.完成元谋县委、县人民政府和楚雄州审计局交办的其他任务。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年,元谋县审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会以及中央审计委员会会议精神,深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和对审计工作的重要指示批示精神,按照县委、县政府和上级审计机关安排部署,依法履行审计监督职责,扎实推进各项工作。突出财政财务收支审计、领导干部任期经济责任审计、国家建设项目竣工决算审计和民生专项资金审计四个重点,为促进经济社会发展发挥了积极作用。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入元谋县审计局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,具体是:元谋县审计局。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县审计局2021年末实有人员编制15人。其中:行政编制11人(含行政工勤编制1人),事业编制4人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员16人(含行政工勤人员0人),事业人员3人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

 

(详见附件)

元谋县审计局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据;元谋县审计局没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

元谋县审计局2021年度收入合计668.14万元。其中:财政拨款收入585.31万元,占总收入的87.60%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入82.83万元,占总收入的12.40%。

与上年对比收入减少20.93万元,减幅3.04%。其中:一般公共预算财政拨款较上年减少13.86万元,减幅2.31%;其他收入较上年减少7.07万元,减幅7.86%。主要原因为:本年度安排的审计任务较上年度减少,安排的审计业务经费正常减少。

   

二、支出决算情况说明

元谋县审计局2021年度支出合计748.67万元。其中:基本支出423.97万元,占总支出的56.63%;项目支出324.70万元,占总支出的43.37%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。

与上年对比支出增加124.85万元,增幅20.01%,其中基本支出增幅5.68%,项目支出增幅45.85%。主要原因是:2021年度政府投资审计项目、全覆盖审计项目、审计整改事项增加,审计业务经费支出增加。

   

(一)基本支出情况

2021年度用于保障元谋县审计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出423.97万元。与上年对比基本支出增加22.77万元,增幅5.68%,增加的主要原因为2021年度工资调标,发放金额比上年度有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出385.06万元,占基本支出的90.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38.92万元,占基本支出的9.18%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障元谋县审计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出324.70万元。与上年对比项目支出增加102.08万元,增幅45.86%,增加的主要原因为:2021年度完成的政府投资审计项目增加,上年结转到本年度的审计经费支出增加,项目支出较上年增加。具体项目开支及开展工作情况:2021年度项目支出用于审计业务支出298.80万元、其他审计事务支出25.90万元。具体为开展项目审计支出的委托业务费、劳务费、办公费、差旅费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县审计局2021年度一般公共预算财政拨款支出585.08万元,占本年支出合计的78.15%与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少19.44万元,减幅3.22%。主要原因为:本年度纳入一般公共预算安排的审计任务较上年度减少,审计业务经费支出正常减少。

一般公共预算财政拨款支出,按支出性质分类,基本支出为 393.74万元,项目支出为191.34万元;按支出经济分类,工资福利支出为354.83万元,商品和服务支出为202.89万元,对个人和家庭的补助 20.96万元,资本性支出为6.40万元,其他支出为 0.00万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务(类)支出501.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.77%。其中行政运行269.27万元,主要用于本单位人员经费及公用经费支出;审计业务165.44万元,主要用于审计项目经费支出;事业运行41.20万元,主要用于机关下属事业单位人员经费及公用经费支出;其他审计事务支出25.90万元,主要用于全国文明单位奖励补助经费支出,以及单位其他审计事务支出。

 2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出31.10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出28.79万元,主要用于本单位职工基本养老保险缴费支出;机关事业单位职业年金缴费支出2.31万元,主要用于本单位职工职业年金缴费支出。

9.卫生健康(类)支出24.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。其中:行政单位医疗14.71万元,事业单位医疗1.05万元,公务员医疗补助 8.03万元,其他行政事业单位医疗支出0.87万元,均用于本单位职工医疗保险缴费支出、公务员医疗补助及失业保险、工伤保险等支出。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出27.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%。其中:住房公积金支出 27.51万元,主要用于本单位职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

元谋县审计局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.31万元,支出决算为4.05万元,完成预算的55.4%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为2.10万元,完成预算的77.49%;公务接待费支出决算为1.95万元,完成预算的42.39%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是按照过“紧日子”的要求,严格控制“三公”经费支出;二是严格遵守中央八项规定精神,从严控制公务接待次数和人数等。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.99万元,增长32.24%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加1.12万元,增长112.96%;公务接待费支出决算减少0.13万元,下降6.15%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:增加原因为本年度车辆老化,为加强保养维修,公务用车运行维护费比上年度有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.10万元,占51.91%;公务接待费支出1.95万元,占48.09%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.10万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.10万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.95万元。其中:

国内接待费支出1.95万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待35批次(其中:外事接待0批次),接待人次221人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级审计机关、党委政府及相关部门调研指导工作,县级审计机关之间学习交流等发生的公务接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

元谋县审计局2021年机关运行经费支出38.92万元,与上年度支出37.94万元相比,增加0.98万元,增幅为2.58%,主要原因为2021年度下达的工作任务重,增加了办公费、差旅费等机关运行经费支出。机关运行经费主要是指为保障各单位运行,用于购买货物和服务的各项公用经费支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、水电费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,元谋县审计局资产总额378.10万元,其中,流动资产40.66万元,固定资产324.51万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产12.93万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少47.50万元,其中固定资产增加39.80万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

378.10

40.66 

324.51 

140.36 

37.37 

146.78 

0 

0 

12.93 

0 

 

 

 

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

 

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额6.40万元,其中:政府采购货物支出6.40万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 

 

第五部分  名词解释

 

一、审计业务,是指审计机关按照职能职责对财政收支和法律、法规、规章规定,属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。

二、其他审计事务,是指审计机关在开展审计业务时发生的其他有关工作或事项。

 

 

 



元谋县审计局2021年度决算附表.pdf
元谋县审计局绩效自评.pdf
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