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元谋县人民医院2022年度部门决算

索引号:ymx-/2023-1107009 公文目录:信息公开 发文日期:2023年10月10日 主题词: 文  号: 成文日期: 发布机构:元谋县政府办

监督索引号53232800336101201000

目录

第一部分 元谋县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县人民医院概况

一、主要职能

(一)主要职能

元谋县人民医院是县级公立二级甲等综合医院,主要职能是:确保全县人民医疗健康需求,建立与地方经济发展相适应的医疗环境,加强医院标准化管理,为全县人民群众提供医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务;贯彻落实医药卫生体制改革、国家医疗法律法规,执行医药政策;落实国家基本药物制度和药品集中采购工作,执行医用耗材集中采购工作;拟定实施医院发展战略、规划;负责医院内部的药品和医疗器械管理工作;承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作,开展各种医疗保健卫生知识宣传普及;参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作;严格执行城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险政策规定,履行好定点医疗机构职责,做好相关政策宣传、监管及服务工作;承担辖区内院前医疗急救服务;承担各类突发事件的紧急医疗救援任务;对各种大型活动提供医疗急救服务;对公众开展急救知识的普及和初级急救技能培训;对下级医疗机构进行业务指导和培训。

(二)2022年度重点工作任务概述

元谋县人民医院2022年不断加强党建工作,落实主体责任,狠抓班子建设,健全制度,严肃议事规则,抓好主题学习活动,提升整体素质,全面加强党风廉政建设,加强人才队伍建设,提升工作水平,加强医院廉政风险防控工作,巩固思想防线,创新形式,推动思想教育水平,党建引领业务亮点纷呈;认真落实疫情防控措施,筑牢医院安全防线,开展培训教育,加强应急演练,持续改进医疗质量;做好脱贫攻坚巩固工作接力乡村振兴;持续加强五大中心建设;以对口支援、医联体建设为契机,提高医疗技术水平;推进医共体建设;护理管理工作进一步提高;严格落实医院感染防控工作;扎实开展传染病防治工作;巩固爱国卫生“7个专项行动”和国家卫生县城创建成果;积极创建老年友善医疗机构;加强信息系统管理,维护网络安全;落实各种防范措施,确保医院安全和稳定,努力构建平安医院;狠抓医保政策落实;分院建设项目有序推进。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置31个内设机构,包括:外一科、外二科、外三科、内一科、内二科、重症医学科、妇产科、急诊科、五官科、中医康复科、儿科、感染性疾病科、皮肤美容科、手术麻醉科、血液透析室、检验科、放射科、B超室、心电图室、胃肠镜室、介入室、消毒供应中心、药剂科、静脉配液中心、院办、党建办、后勤科、财务科、医务科、护理部、保卫科。所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入元谋县人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,分别是:

1.元谋县人民医院。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县人民医院2022年末实有人员编制226人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制226人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员223人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员127人(离休0人,退休127人)。

实有车辆编制8辆,在编实有车辆8辆。

第二部分 2022年度部门决算表

(详见附件)

元谋县人民医院2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;元谋县人民医院2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;元谋县人民医院2022年度没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款收入,也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款支出,故《“三公经费”、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县人民医院2022年度收入合计183,979,142.06元。其中:财政拨款收入21,702,428.71元,占总收入的11.8%;上级补助收入0.00元,占总收入的0%;事业收入148,573,321.53元(含教育收费0.00元),占总收入的80.76%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入13,703,391.82元,占总收入的7.45%。与上年相比,收入合计增加13,601,318.88元,增长7.98%。其中:财政拨款收入减少2,425,132.24元,下降10.05%;上级补助收入增加0元,增长0%;事业收入增加3,145,016.85元,增长2.16%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加12,881,434.27元,增长1,567.17%。主要原因分析:本单位2022年上级转移支付项目资金比上年减少,导致财政项目拨款收入减少;随着我院医疗服务能力的增强,本年度医疗业务量增长较快,导致事业收入比上年同期增长较快;为了保障我院分院建设投入使用后医疗业务正常开展,我院2022年向农行申请了政府贴息贷款用于采购医疗设备,入账为债务预算收入,导致决算报表其他收入比去年大幅增长。

二、支出决算情况说明

元谋县人民医院2022年度支出合计203,962,000.34元。其中:基本支出151,164,766.57元,占总支出的74.11%;项目支出52,797,233.77元,占总支出的25.89%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少140,520,607.04元,下降40.79%。其中:基本支出减少6,963,691.09元,下降4.4%;项目支出减少133,556,915.95元,下降71.67%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因分析:2022年我单位加强成本控制及支出预算管理,公用经费支出比上年较少,导致基本支出减少;我单位上年度有分院建设项目专项债券资金支出,而本年没有此项目支出,因此本年项目支出比上年大幅降低。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障元谋县人民医院正常运转的日常支出151,164,766.57元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出49,037,449.43元,占基本支出的32.44%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费102,127,317.14元,占基本支出的67.56%。本单位2022年度人均人员经费支出73,190.22元(含编外聘用人员),人均公用经费152,428.83元。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障元谋县人民医院为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出52,797,233.77元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.综合医院医疗服务能力提升项目经费支出17,855,420.50元,用于我院医疗办公设备购置、基础设施修缮工作,占比33.82%;

2.综合医院元谋县人民医院分院建设项目医院自有资金支出33,768,391.74元,用于我院开展分院建设工作,占比63.96%;

3.基本公共卫生服务项目财政补助资金支出641,047.52元,用于我院开展疾病预防控制、孕产妇健康管理、新生儿筛查等基本公共卫生工作,占比1.21%;

4.重大公共卫生服务项目财政补助资金支出311,974.01元,用于我院开展艾滋病、肺结核等重大传染性疾病预防及治疗工作,占比0.59%;

5.突发公共卫生事件应急处理项目财政补助资金支出200,000.00元,用于我院开展新冠病毒疫情防控工作,占比0.38%;

6.其他卫生健康支出卫生健康事业发展省对下专项财政补助资金支出20,400.00元,用于我院妇幼保健项目设备采购等工作,占比0.04%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县人民医院2022年度一般公共预算财政拨款支出21,216,040.24元,占本年支出合计的10.4%。与上年相比减少11,736,242.18元,下降35.62%,主要原因分析:因上年度本单位一般公共预算感染性疾病楼建设项目在建工程支出11,000,000.00元,本年度无该项目支出,因此本年度一般公共预算财政拨款支出比上年度大幅降低。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出4,653,167.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的21.93%。主要用于本单位退休人员退休费支出,及在职在编人员机关事业单位养老保险缴费支出。

9.卫生健康(类)支出15,284,055.22元,占一般公共预算财政拨款总支出的72.04%。主要用于本单位在职在编人员工资、医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等人员经费支出,及公立医院改革医疗服务能力提升医疗设备购置、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理等项目支出。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出1,278,817.70元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于本单位在职在编人员住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务接待费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县人民医院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县人民医院是事业单位,按照部门决算填报口径,本单位不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,元谋县人民医院部门资产总额524,551,342.74元,其中,流动资产76,462,212.11元,固定资产139,541,317.74元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程305,914,814.59元,无形资1,421,164.60元,其他资产1,211,833.70元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加39,050,912.81元,其中固定资产增加5,367,199.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额9,626,450.31元,其中:政府采购货物支出9,626,450.31元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额9,626,450.31元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

元谋县人民医院2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

三、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800336101201111



元谋县人民医院2022年度部门绩效自评表(公开12-14表).xls
元谋县人民医院2022年度部门决算公开表(公开01-10表).xls
元谋县人民医院2022年度国有资产使用情况表(公开11表).xlsx
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